岗位职责:
1、开展各类日常及专项审计工作,制定审计方案,输出审计报告,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见并督促审计结论和建议的落实;
2、参与公司内部控制制度建设,并对制度和流程的执行情况进行有效的监督和管理,提出有效可行的意见或建议,评估内部控制及风险管理过程中的有效性;
3、公司规定的其他工作职责。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、工程、财务、金融、管理相关专业;
2、2年及以上相关工作经验,有内审工作经历优先,有集团总部工作经历为优;
3、具有良好的沟通能力及文字表达能力;
4、为人正直客观、工作踏实谨慎,坚持原则、有较强的责任感,思维缜密、逻辑条理清晰;
5、恪守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范;
6、英语四级及以上水平,能够顺畅阅读英文书面材料。
职位福利:五险一金、交通补助、餐补、采暖补贴、带薪年假